Durante el tercer trimestre del año

Codere registra un crecimiento en todos los mercados excepto España

(España).- El Grupo Codere anunció los resultados consolidados del tercer trimestre y acumulados a 30 de septiembre. La facturación del 3T 2014 alcanzó los 352,1 millones de euros, un 7,6 por ciento superior a la registrada en el trimestre anterior.
14-11-2014
Tiempo de lectura 4:13 min
(España).- El Grupo Codere anunció los resultados consolidados del tercer trimestre y acumulados a 30 de septiembre. La facturación del 3T 2014 alcanzó los 352,1 millones de euros, un 7,6 por ciento superior a la registrada en el trimestre anterior.

Los ingresos han crecido en todos los mercados donde opera con la única excepción de España por motivos estacionales. Durante los nueve primeros meses de 2014, la facturación alcanzó los 1.008,7 millones, un 12,7 por ciento menos que en el periodo comparable del año anterior, afectada principalmente por la devaluación de la moneda argentina.  

El Resultado Bruto de Explotación (EBITDA ajustado) en el tercer trimestre ha alcanzado los 56,8 millones de euros, batiendo las previsiones de la compañía de 47-51 millones. Este resultado supone un incremento de 12,3 millones (+27,6 por ciento) respecto al trimestre anterior. 

El EBITDA ajustado no incluye los elementos no recurrentes originados por la reestructuración financiera que se registraron a la firma del acuerdo de reestructuración ni el gasto asociado al acuerdo con la Corte dei Conti. A cierre de los primeros nueve meses del año, el EBITDA ajustado alcanzó los 149,6 millones, un 10,2 por ciento menos que en 2013. A tipo de cambio constante, el EBITDA hubiera alcanzado los 187,6 millones, un 12,7 por ciento más que en el mismo periodo en 2013.   

El margen de EBITDA ajustado del 3T 2014 alcanza el 16,1 por ciento, desde un 15,2 por ciento en el mismo periodo del 2013, debido al impacto positivo de las medidas de eficiencia de costes realizadas por el Grupo. Además, el Grupo está alcanzado sus mayores cotas de productividad en los últimos cinco años, con un crecimiento del 5,6 por ciento con respecto al año anterior.   

El Resultado de Explotación ajustado hasta el 30 de septiembre de 2014 se sitúa en los 49,7 millones frente a los 48,7 millones del año pasado (eliminando el efecto del deterioro de activos en México en 2013), confirmando así la recuperación de la rentabilidad operativa del Grupo.  

El Resultado Neto del Grupo sigue afectado por el proceso de reestructuración y los gastos asociados a éste, registrando una pérdida de 71,1 millones en el 3T 2014. El total acumulado en los nueve primeros meses del año registra una pérdida de 135,7 millones.    

Después del acuerdo de “Lock-up” alcanzado con nuestros acreedores en septiembre, la compañía ha considerado oportuno acudir a la de resolución por acuerdo ofrecida por la Corte dei Conti al conjunto de los concesionarios de red con los que dicha Corte mantiene un proceso judicial abierto desde 2007. 

Por esta razón, se ha ampliado nuestra línea de crédito senior en 35 millones para así hacer frente al pago estipulado por la Corte para la conclusión del proceso en las mismas condiciones que nuestros principales competidores. Este hecho no hace sino reforzar nuestra apuesta por Italia, un mercado donde nuestra rentabilidad (EBITDA) este año está creciendo un 43,8 por ciento, muy por encima de la media del sector, aún a pesar del difícil entorno macroeconómico que atraviesa el país.  

El Grupo continúa su esfuerzo de priorización de las inversiones en proyectos con alto apalancamiento operativo. Las inversiones en el tercer trimestre de 2014 alcanzaron los 17,8 millones, de los cuales 14,7 millones se corresponden con mantenimiento y 3,1 millones con crecimiento. 

Actividad internacional de la compañía  

En Argentina, la facturación del 3T 2014 creció un 14,3 por ciento frente al 2T 2014, alcanzando los 125,5 millones. A 30 de septiembre la facturación alcanzó los 350,9 millones, un 21,8 por ciento menos que el ejercicio anterior, debido a la depreciación del peso argentino del 55,4 por ciento frente al euro. 

A tipo de cambio constante, los ingresos habrían aumentado en 96,1 millones, hasta los 544,7 millones. El margen de EBITDA ajustado por no recurrentes creció al 20,9 por ciento frente al 19,9 por ciento del año anterior, a pesar de que la devaluación del peso hizo que el EBITDA acumulado se situara en 63,4 millones frente a los 85,9 millones del año anterior. A tipo de cambio constante, el EBITDA acumulado habría alcanzado los 98 millones, un crecimiento del 14,1 por ciento respecto al mismo periodo de 2013.   

En México, la facturación del 3T 2014 creció un 3,8 por ciento frente al 2T 2014, alcanzando los 87,3 millones. A 30 de septiembre de 2014, la facturación acumulada suma 249,8 millones, un 15 por ciento menos que en el periodo comparable de 2013, debido fundamentalmente a la depreciación del peso mexicano frente al euro y al cierre temporal de salas. El EBITDA del 3T 2014 cayó un 11,3 por ciento hasta los 18,1 millones. Tras los nueve primeros meses del año, el EBITDA se eleva a 51,4 millones mientras que, a tipo de cambio constante, habría alcanzado los 54,5 millones.   

En Italia, la facturación en el 3T 2014 alcanzó los 64,6 millones, un incremento del 3,2 por ciento frente al trimestre anterior favorecido por la mejora en la recaudación media diaria de las VLTs. El EBITDA ajustado de los nueve primeros meses del año mejoró un 43,8 por ciento respecto al mismo periodo de 2013, gracias a las múltiples iniciativas de ahorro de costes emprendidas que han llevado a un crecimiento del margen de EBITDA ajustado del 3,5 por ciento con respecto al año anterior, alcanzando el 11,5 por ciento en 2014.  

En España, la facturación en el 3T 2014 fue de 37,7 millones, en línea con el año anterior y un 0,8 por ciento inferior a la del 2T 2014. El crecimiento del negocio de Apuestas Deportivas ha compensado en gran parte los menores ingresos de las máquinas recreativas y del bingo. 

En la actualidad, Codere es la única compañía del sector con capacidad para operar apuestas deportivas en todas las comunidades donde se han regulado, contando con 1.526 puntos de apuestas (un 18,8 por ciento más que al cierre del 3T 2013). El EBITDA del 3T 2014 alcanzó los 5,3 millones, un 8,2 por ciento por encima del registrado en el mismo trimestre del año anterior. Asimismo, el margen de EBITDA ajustado por no recurrentes alcanza el 14,6 por ciento desde el 12,1 por ciento del 3T 2013, gracias a los proyectos de optimización llevados a cabo. 

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